" />始建于2000年,是阜阳市唯一一所市教育局直属初中,现有人民西路(校本部)和阜合产业园(南校区)两个校区共55个班,教职员工220余人,在校学生近2800人。近年来,学校实现了跨越式发展,2016年9月总投资5亿元建成的南校区,占地145亩,建筑面积6万平方米,现已投入使用。50余亩的新校区也即将动工兴建,建成后学校将形成“一校三区”的办学规模。" />放荡校园h2022年单位预算-放荡校园h

放荡校园h

放荡校园h:放荡校园h2022年单位预算

发布时间:2022-03-09 00:00 阅读次数:9442

 

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算表

1.放荡校园h2022年收支总表

2.放荡校园h2022年收入总表

3.放荡校园h2022年支出总表

4.放荡校园h2022年财政拨款收支总表

5.放荡校园h2022年一般公共预算支出表

6.放荡校园h2022年一般公共预算基本支出表

7.放荡校园h2022年政府性基金预算支出表

8.放荡校园h2022年国有资本经营预算支出表

9.放荡校园h2022年项目支出表

10.放荡校园h2022年政府采购支出表

11.放荡校园h2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年单位预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

(一)贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

(二)配合各级人民政府依法动员适龄少年入学,严格控制学生辍学,承担初中教育教学任务。

(三)制定学校教育发展规划,并抓好组织实施和落实工作。

(四)按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲,组织实施教育教学活动。

二、单位预算构成

放荡校园h2022年度单位预算仅包括单位本级预算,无其他下属单位预算。

三、2022年度主要工作任务

(一)在党建上“点睛”,增强党性意识,促教学提升

放荡校园h将继续抓好党员学习教育,提高思想认识和政治站位,把握积极正确的舆论导向,着力打造三星级支部,积极开展特色活动,做到党建促教学。

(二)在师德师风建设上“添花”,提高教师队伍素质,促学校内涵发展

进一步增强全体教师教书育人的责任感和使命感,师德师风建设常抓不懈,时刻谨记“教育是一件良心事业”,以职业道德为准绳,以法律为界限,关注每一个孩子,为孩子们树立好的榜样。

(三)在德育工作上“泼墨”,提高育人品质,促学生快乐成长

加强德育课程建设,通过开展理想信念教育、核心价值观教育、道德法制教育、安全文明教育、劳动审美教育等,培养学生良好的道德品质。优化学生社团(特色课),开展大合唱比赛、知识抢答赛、朗诵比赛、书画(手抄报)作品展、集体参观、征文演讲比赛等,形成特色和亮点。培养学生良好的行为习惯和学习习惯,使其融入到学生的日常生活当中,为以后学业打下坚实的基础。

(四)在强化教学管理上“挥毫”,提升教学质量,促品牌发展

对班主任、教师进行培训,组织他们分批次外出学习研修,选拔优秀班主任、教师参加省、市比赛、交流。加强教师的业务学习,充分发挥平时教研组和备课组的教研作用,确实提高教学质量。

(五)在校园安全、后勤财务工作上“润色”,为教育教学提供保障

进一步开展各种形式的安全教育活动,增强师生的安全意识;后勤财务部门树立服务意识,提高服务技能,为学校教育教学工作提供有力保障。严格财务管理,做到收支有度,合理使用。

(六)在规范管理上“细描”,推动学校工作稳步有序开展

加强管理体制建设,强化责任意识,狠抓作风效能建设。实行“四定法则”即执行工作时要定责任人,定职责,定流程,定考核。真正做到干部有能力、做事有活力、制度有章法、队伍有纪律。

(七)在改革创新上“运笔”,推动学校工作科学高效运转

在管理机制体制、师资队伍建设、教育教学管理、德育、未成年人思想建设上创新,深化备课组建设,创新学科教研方式,丰富教研教研内容,不断提高办学水平。

第二部分 2022年单位预算表

 

单位公开表1

放荡校园h2022年收支总表

                                                                          单位:万元

           

                    

收入项目

预算数

支出功能分类科目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

2,364.26

一、一般公共服务

 

    其中:经常收入拨款

2,364.26

二、外交

 

        国库管理非税收入

 

三、国防

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

四、公共安全

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

五、教育

1,743.37

 

 

六、科学技术

 

 

 

七、文化旅游体育传媒

 

四、财政专户管理资金收入(教育收费)

1.18

八、社会保障和就业

327.48

五、单位资金收入

 

九、社会保险基金支出

 

    其中:事业收入

 

十、卫生健康支出

90.05

          事业单位经营收入

 

十一、节能环保

 

          上级补助收入

 

十二、城乡社区事务

 

          附属单位上缴收入

 

十三、农林水事务

 

          其他收入

 

十四、交通运输

 

 

 

十五、资源勘探信息等事务

 

 

 

十六、商业服务业等事务

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

二十、住房保障支出

204.55

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

二十四、抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

二十五、其他支出

 

 

 

二十六、转移性支出

 

 

 

二十七、债务还本支出

 

 

 

二十八、债务付息支出

 

 

 

二十九、债务发行费用支出

 

本年收入小计

2,365.44

本年支出小计

2365.44

 

 

 

 

 

 

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

2,365.44

支出总计

2,365.44

 

 

 


 

 

 

 

  单位公开表2

放荡校园h2022年收入总表

                                                                                                                              单位:万元

单位名称

合计

本年收入

上年结转收入

小计

一般公共预算拨款收入

政府性

基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

放荡校园h

2,365.44 

2,365.44 

2,364.26 

 

 

1.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


单位公开表3

放荡校园h2022年支出总表

                                                                        单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

  

基本支出

项目支出

 

 

2,365.44

2,285.44

80.00

205

教育支出

1,743.37

1,663.37

80.00

20502

普通教育

1,743.37

1,663.37

80.00

2050203

初中教育

1,743.37

1,663.37

80.00

208

社会保障和就业支出

327.48

327.48

 

20805

行政事业单位养老支出

327.48

327.48

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

109.09

109.09

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

218.18

218.18

 

2080502

事业单位离退休

0.20

0.20

 

210

卫生健康支出

90.05

90.05

 

21011

行政事业单位医疗

90.05

90.05

 

2101102

事业单位医疗

90.05

90.05

 

221

住房保障支出

204.55

204.55

 

22102

住房改革支出

204.55

204.55

 

2210201

住房公积金

163.64

163.64

 

2210202

提租补贴

40.91

40.91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位公开表4

放荡校园h2022年财政拨款收支总表

                                                                          单位:万元

           

                    

收入项目

预算数

支出功能分类科目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

2,364.26

一、一般公共服务

 

    其中:经常收入拨款

2,364.26

二、外交

 

        国库管理非税收入

 

三、国防

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

四、公共安全

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

五、教育

1,742.19

 

 

六、科学技术

 

 

 

七、文化旅游体育传媒

 

 

 

八、社会保障和就业

327.48

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、卫生健康支出

90.05

 

 

十一、节能环保

 

 

 

十二、城乡社区事务

 

 

 

十三、农林水事务

 

 

 

十四、交通运输

 

 

 

十五、资源勘探信息等事务

 

 

 

十六、商业服务业等事务

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

二十、住房保障支出

204.55

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

二十四、抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

二十五、其他支出

 

 

 

二十六、转移性支出

 

 

 

二十七、债务还本支出

 

 

 

二十八、债务付息支出

 

 

 

二十九、债务发行费用支出

 

本年收入小计

2,364.26

本年支出小计

2364.26

上年结转

 

结转下年

 

收入总计

2,364.26

支出总计

2,364.26

 

 

单位公开表5

放荡校园h2022年一般公共预算支出表

                                                                          单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

 

科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

 
 

 

合计

2,364.26

2,284.26

2,000.73

283.53

80.00

 

205

教育支出

1,742.19

1,662.19

1,378.66

283.53

80.00

 

20502

普通教育

1,742.19

1,662.19

1,378.66

283.53

80.00

 

2050203

初中教育

1,742.19

1,662.19

1,378.66

283.53

80.00

 

208

社会保障和就业支出

327.48

327.48

327.48

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

327.48

327.48

327.48

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

109.09

109.09

109.09

 

 

 

2080502

事业单位离退休

0.20

0.20

0.20

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

218.18

218.18

218.18

 

 

 

210

卫生健康支出

90.05

90.05

90.05

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

90.05

90.05

90.05

 

 

 

2101102

事业单位医疗

90.05

90.05

90.05

 

 

 

221

住房保障支出

204.55

204.55

204.55

 

 

 

22102

住房改革支出

204.55

204.55

204.55

 

 

 

2210201

住房公积金

163.64

163.64

163.64

 

 

 

2210202

提租补贴

40.91

40.91

40.91

 

 

 

 

 

 

 

单位公开表6

放荡校园h2022年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位:万元

 经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

 

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 
 

301

工资福利支出

2,126.88

1,999.87

127.01

 

30101

基本工资

956.17

956.17

 

 

30102

津贴补贴

40.91

40.91

 

 

30106

伙食补助费

127.01

 

127.01

 

30107

绩效工资

406.82

406.82

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

218.18

218.18

 

 

30109

职业年金缴费

109.09

109.09

 

 

30110

职工基本医疗保险缴费

90.05

90.05

 

 

30112

其他社会保障缴费

15.00

15.00

 

 

30113

住房公积金

163.64

163.64

 

 

302

商品和服务支出

156.73

0.20

156.53

 

30201

办公费

15.00

 

15.00

 

30202

印刷费

6.00

 

6.00

 

30205

水费

13.04

 

13.04

 

30206

电费

19.56

 

19.56

 

30207

邮电费

15.00

 

15.00

 

30209

物业管理费

19.50

 

19.50

 

30213

维修(护)费

5.00

 

5.00

 

30216

培训费

4.00

 

4.00

 

30218

专用材料费

2.00

 

2.00

 

30226

劳务费

10.00

 

10.00

 

30228

工会经费

16.36

 

16.36

 

30229

福利费

1.06

 

1.06

 

30299

其他商品和服务支出

30.20

0.20

30.00

 

303

对个人和家庭的补助

0.66

0.66

 

 

30309

奖励金

0.66

0.66

 

 

 

2,284.26

2,000.73

283.53

 

 

 

 

单位公开表7

放荡校园h2022年政府性基金预算支出表

                                                                          单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

备注:放荡校园h没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

 

单位公开表8

放荡校园h2022年国有资本经营预算支出表

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:放荡校园h没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。


单位公开表9

放荡校园h2022年项目支出表

                                                                                                                            单位:万元

类型

项目名称

项目单位

合计

本年财政拨款

财政专户管理资金

单位

资金

上年结转

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

修缮购置经费

多功能高速印刷一体机采购项目

放荡校园h

35.20

35.20

 

 

 

 

 

经常性业务费

放荡校园h新校区运转经费

放荡校园h

44.80

44.80

 

 

 

 

 

 

 

80.00 

80.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位公开表10

放荡校园h2022年政府采购支出表

                                                                                                                    单位:万元                    

采购项目

单价 

数量 

政府采购预算

采购项目名称

采购任务明细

采购品目

合计

一般公共预算

政府性

基金预算

财政专户管理资金

单位资金

上年结转

多功能高速印刷一体机采购项目

 

速印机 

35.20

1

35.20 

35.20 

 

 

 

 

 

 

35.20

1

35.20 

35.20 

 

 

 

 

 


单位公开表11

放荡校园h2022年政府购买服务支出表

                                                                             单位:万元

购买服务项目名称

向社会力量购买

服务指导目录

政府购买服务内容

政府购买服务金额

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:放荡校园h没有安排政府购买服务支出,故本表无数据。

 

 

 

 


第三部分 2022年单位预算情况说明

 

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则,放荡校园h所有收入和支出均纳入单位预算管理。放荡校园h2022年收支总预算2365.44万元,收入包括一般公共预算拨款收入2364.26万元、财政专户管理资金收入1.18万元,支出包括:教育支出1743.37万元、社会保障和就业支出327.48万元、卫生健康支出90.05万元、住房保障支出204.55万元。

二、关于2022年收入总表的说明

放荡校园h2022年收入预算2365.44万元,其中,本年收入2365.44万元,上年结转结余0万元。

(一)本年收入2365.44万元,主要包括:一般公共预算拨款收入2364.26万元,占99.95%,比2021年预算减少74.6万元,下降3.06%,下降原因主要是项目收入减少;财政专户管理资金收入1.18万元,占0.05%,比2021年预算减少0.82万元,下降41%,下降原因主要是实习经费收入减少。

(二)上年结转结余0万元。

三、关于2022年支出总表的说明

放荡校园h2022年支出预算2365.44万元,比2021年预算减少75.43万元,下降3.09%,下降原因主要是项目支出减少。其中,基本支出2285.44万元,占96.62%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出80万元,占3.38%,主要用于主要用于放荡校园h新校区运转经费、多功能高速印刷一体机采购项目。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

放荡校园h2022年财政拨款收支预算2364.26万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款2364.26万元;按资金年度分全部为当年财政拨款收入2364.26万元。支出按功能分类分为:教育支出1742.19万元,占73.69%;社会保障和就业支出327.48万元,占13.85%;卫生健康支出90.05万元,占3.81%;住房保障支出204.55万元,占8.65%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

放荡校园h2022年一般公共预算支出2364.26万元,比2021年预算减少74.61万元,下降3.06%,主要原因:项目支出减少。

(二)一般公共预算支出结构情况。

教育支出1742.19万元,占73.69%;社会保障和就业支出327.48万元,占13.85%;卫生健康支出90.05万元,占3.81%;住房保障支出204.55万元,占8.65%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1. 教育支出(类) 普通教育(款)初中教育(项)2022年预算1742.19万元,比2021年预算增加104.43万元,增长6.38%,增长原因主要是工资变动,人员工资、公用经费支出增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算109.09万元,比2021年预算增加109.09万元,增长100%,增长原因主要是单位职业年金做实。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2022年预算0.2万元,比2021年预算增加0.2万元,增长100%,增长原因主要是新增事业单位离退休项。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算218.18万元,比2021年预算增加6.36万元,增长3.00%,增长原因主要是工资变动,基本养老保险缴费支出增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算90.05万元,比2021年预算减少14.32万元,减少15.90%,减少原因主要是医疗保险基数变动。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算163.64万元,比2021年预算减少139.7万元,减少23.94%,减少原因主要是本年年初预算不包含综合考核奖配套住房公积金。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

2022年预算40.91万元,比2021年预算增加1.19万元,增长2.30%,增长原因主要是工资变动,提租补贴支出增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

放荡校园h2022年一般公共预算基本支出2284.26万元,其中,人员经费2000.73万元,公用经费283.53万元。

(一)人员经费2000.73万元,主要包括:基本工资956.17万元、津贴补贴40.91万元、绩效工资406.82万元、机关事业单位基本养老保险费218.18万元、职业年金缴费109.09万元、职工基本医疗保险缴费90.05万元、其他社会保障缴费15万元、住房公积金163.64万元、其他商品和服务支出0.2万元、奖励金0.66万元。

(二)公用经费283.53万元,主要包括:办公费15万元、印刷费6万元、水费13.04万元、电费19.56万元、邮电费15万元、物业管理费19.5万元、维修(护)费5万元、培训费4万元、专用材料费2万元、劳务费10万元、工会经费16.36万元、福利费1.06万元、伙食补助费127.01万元、其他商品和服务支出30万元。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

放荡校园h2022年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

放荡校园h2022年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

放荡校园h2022年预算共安排项目支出80万元,比2021年预算减少77.74万元,下降49.28%,下降原因主要是项目支出减少。主要包括:本年财政拨款安排 80万元(其中,一般公共预算拨款安排80万元,政府性基金预算拨款安排0万元,国有资本经营预算拨款安排0万元),财政拨款结转结余安排 0万元(其中,一般公共预算拨款安排 0万元,政府性基金预算拨款安排0万元,国有资本经营预算拨款安排0万元)、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

放荡校园h2022年预算安排政府采购支出35.2万元,比2021年预算增加34.46万元,增长4656.75%,增长原因主要是政府采购支出增加。其中,一般公共预算安排35.2万元,占100%;政府性基金预算安排0万元,占0%;国有资本经营预算安排0万元,占0%;财政专户管理资金安排0万元,占0%;单位资金安排0万元,占0%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

放荡校园h2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.多功能高速印刷一体机采购项目。

1)项目概述。为学校文印室购置一台多功能高速印刷一体机,满足学校试卷印刷需求。采购完成后,师生日常测试试卷基本由放荡校园h文印室承担印制任务,不再委托社会上的印刷企业印制,从而提升印刷质量与试卷的保密性。

2)立项依据。学校民主理财会议集中研究决定。

3)实施主体。放荡校园h。

4)起止时间。202211日至1231日。

5)项目内容。采购多功能高速印刷一体机一台。

6)年度预算安排:35.2万元。

7)绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

                                2022年度)                                 单位:万元

项目直接责任人:

朱仁武

项目主要责任人:

江守武

项目名称

多功能高速印刷一体机采购项目

主管部门及代码

阜阳市教育局

实施单位

放荡校园h

项目来源

本年申报项目

项目期

1

项目资金

(万元)

 年度资金总额:

35.2

   其中:财政拨款

35.2

         其他资金

0

年度

目标

采购完成后,师生日常测试试卷基本由放荡校园h文印室承担印制任务,不再委托社会上的印刷企业印制,从而降低印刷成本,提升印刷质量与试卷的保密性。同时师生对印制质量的满意度将大大提升。

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1:设备采购数量

1

质量指标

指标1:印刷速度

140ppm

指标2:1000张纸打印时间

7

指标3:设备验收合格率

100%

指标4:设备正常运行率

95%

指标5:年故障次数

5

时效指标

指标1:项目工期

2022.1-12

指标2:项目按期完成率

100%

成本指标

指标1:多功能高速印刷一体机单价

35.2万元

效益指标

经济效益指标

指标1:节省印刷试卷费用

效果显著

社会效益指标

指标1:提升试卷印刷质量和保密性,办学硬件水平及家长满意度提高

效果显著

生态效益指标

指标1:该指标不适用本项目

——

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:师生满意度

98%

             

 

(二)机关运行经费。

放荡校园h2022年机关运行经费财政拨款预算0万元。

(三)政府采购情况。

放荡校园h2022年政府采购预算35.2万元。其中:政府采购货物预算35.2万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至20211231日,放荡校园h共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2022年单位预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

2022年,放荡校园h2个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款80万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。